7月1日,学校在黄岛校区综合服务中心305会议室召开2025年审计委员会第2次会议。党委书记、审计委员会主任杨赟主持会议,党委副书记、校长张凯,党委常委、组织部部长卢新明和审计委员会成员出席会议。有关部门负责人、审计委员会办公室(审计处)全体工作人员列席会议。

会上,审计处处长邱菊汇报了关于前期内部审计发现问题整改情况的报告、临沂校区内部控制风险评价结果的报告、科研经费使用管理风险排查结果的报告以及青岛理工大学2024年度财务决算审计报告。与会人员分别发表意见,并一致同意各项报告。
张凯指出,要认真抓好审计整改“下半篇”文章。针对审计报告中提出的问题事项制定整改方案,明确牵头部门和责任部门以及时间节点。各责任部门要积极担当,履职尽责,全力抓好各项问题整改落实并形成工作报告,以整改成效推动工作效能提升。各职能部门要增强协同联动意识,建立健全协同支持机制,形成监督指导合力,确保整改工作落地见效。
杨赟对学校上半年内审工作给予了肯定,对持续提升审计监督质效提出了具体要求。审计处要围绕学校中心任务,科学谋划年度审计工作,严格执行审计监督职责,注重与巡视巡察、纪检监察、财务监督等融合贯通,提升审计监督的科学性、精准性。要将审计整改与上级巡视、校内巡察、学习教育发现问题与年度重点工作任务推进落实紧密结合起来,坚持一体谋划、一体推进,进一步提升学校内部治理体系与治理能力现代化水平,为学校事业高质量发展提供强力保障。(撰稿:石雨鹭、黄晓兵;摄影:任衍珍;审核:邱菊、董兰国)